El control interno y la gestión administrativa-financiera en la empresa operadora de máquinas tragamonedas JBHR SAC en el periodo 2017
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Fecha
2018Autor(es)
Flores Huamaní, Robers
Tovar Vílchez, Jeffrey Jacob
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La presente investigación se enfoca en determinar en qué medida in}402uye el control interno en la gestión administrativa – financiera en la Empresa Operadora de máquinas tragamonedas JBHR SAC en el periodo 2017.
Para ello se evaluó el ambiente de control a través de una lista de cotejos que determino que existe un mal ambiente de control. Las deficiencias se observaron en la organización fueron que no se aplican adecuadas políticas de remuneraciones, no existe un plan organizacional claramente establecido, así como también se constaté que la evaluación de riesgos es determinado por los sucesos ocurridos y no por el establecimiento de un plan de evaluación de riesgos como un análisis FODA; los principales riesgos que se advierten son los hurtos ocurridos en las salas de juego por parte del personal y eventualmente de algunos clientes, y las sanciones administrativas. Por lo tanto, que se hace necesario ejecutar un sistema de control interno el cual pueda servir como herramienta de vital importancia para la gestión administrativa - financiera que es pertinente evaluar si las actividades se desarrollan de acuerdo a las políticas, manuales, guías establecidas, lo cual permite alcanzar los objetivos y metas de la empresa en estudio y de entidades semejantes.
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