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La implementación del control interno y la gestión en el área de tesorería de la empresa Agrumaq S.A.C. en el periodo 2016 - 2019
dc.contributor.advisor | Alvarez Guadalupe, Emma Rosario | |
dc.contributor.author | Sánchez Zanabria, Deysi Gianina | |
dc.contributor.author | Córdova Masgo, Emilio | |
dc.contributor.author | Ramirez Pacaya, Jesabel | |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T21:32:08Z | |
dc.date.available | 2024-04-18T21:32:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/8713 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE TESORERÍA DE LA EMPRESA AGRUMAQ S.A.C. EN EL PERIODO 2016 – 2019” tuvo como objetivo determinar cómo la implementación del control interno mejora la Gestión del área de Tesorería de la empresa AGRUMAQ S.A.C. en el periodo 2016-2019. La metodología empleada es tipo aplicada, de diseño no experimental. Para el desarrollo de la presente investigación, se ha determinado como población a Los Análisis de los Estados Financieros de la empresa AGRUMAQ SAC en los años 2016 al 2019. Del cual se utilizó como muestra las cuentas por pagar y caja y bancos. Para la recolección de información se utilizaron fuentes como los estados financieros, estados de cuentas bancarios y registros contables de la empresa AGRUMAQ S.A.C en el período 2016 – 2019. La investigación se enfocó en determinar que la implementación del control interno permite la optimización en el área de tesorería de la empresa, para ello se evaluaron periodos anteriores a dicha implementación en las que se observó deficiencias, debido a que no se habían establecido políticas de control, luego se evalúo el primer año de implementado el control interno en el cual se observó mejoras significativas. Finalmente, se pudo concluir mediante el análisis de los ratios de liquidez y cuentas por pagar que efectivamente la implementación del Control Interno logró una mejora en la gestión del área de Tesorería de la empresa AGRUMAQ S.A.C. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Control Interno | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Políticas | es_PE |
dc.subject | Liquidez | es_PE |
dc.title | La implementación del control interno y la gestión en el área de tesorería de la empresa Agrumaq S.A.C. en el periodo 2016 - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
renati.advisor.dni | 25493882 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5993-1374 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Merma Molina, Guido | |
renati.juror | Pezo Meléndez, Ronal | |
renati.juror | Reyes Zelada, Marco Antonio | |
renati.juror | Sosa Ruiz, Jose Balduino | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
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