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dc.contributor.advisorAlvarez Guadalupe, Emma Rosario
dc.contributor.authorSánchez Zanabria, Deysi Gianina
dc.contributor.authorCórdova Masgo, Emilio
dc.contributor.authorRamirez Pacaya, Jesabel
dc.date.accessioned2024-04-18T21:32:08Z
dc.date.available2024-04-18T21:32:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12952/8713
dc.description.abstractLa presente investigación titulada “LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE TESORERÍA DE LA EMPRESA AGRUMAQ S.A.C. EN EL PERIODO 2016 – 2019” tuvo como objetivo determinar cómo la implementación del control interno mejora la Gestión del área de Tesorería de la empresa AGRUMAQ S.A.C. en el periodo 2016-2019. La metodología empleada es tipo aplicada, de diseño no experimental. Para el desarrollo de la presente investigación, se ha determinado como población a Los Análisis de los Estados Financieros de la empresa AGRUMAQ SAC en los años 2016 al 2019. Del cual se utilizó como muestra las cuentas por pagar y caja y bancos. Para la recolección de información se utilizaron fuentes como los estados financieros, estados de cuentas bancarios y registros contables de la empresa AGRUMAQ S.A.C en el período 2016 – 2019. La investigación se enfocó en determinar que la implementación del control interno permite la optimización en el área de tesorería de la empresa, para ello se evaluaron periodos anteriores a dicha implementación en las que se observó deficiencias, debido a que no se habían establecido políticas de control, luego se evalúo el primer año de implementado el control interno en el cual se observó mejoras significativas. Finalmente, se pudo concluir mediante el análisis de los ratios de liquidez y cuentas por pagar que efectivamente la implementación del Control Interno logró una mejora en la gestión del área de Tesorería de la empresa AGRUMAQ S.A.C.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional del Callaoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectControl Internoes_PE
dc.subjectGestiónes_PE
dc.subjectPolíticases_PE
dc.subjectLiquidezes_PE
dc.titleLa implementación del control interno y la gestión en el área de tesorería de la empresa Agrumaq S.A.C. en el periodo 2016 - 2019es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameContador públicoes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Contableses_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
renati.advisor.dni25493882
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-5993-1374es_PE
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorMerma Molina, Guido
renati.jurorPezo Meléndez, Ronal
renati.jurorReyes Zelada, Marco Antonio
renati.jurorSosa Ruiz, Jose Balduino
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_PE


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